目 录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年市体育发展服务中心部门预算安排情况说明
(一)关于市体育发展服务中心2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于市体育发展服务中心2025年收入预算情况说明
(三)关于市体育发展服务中心2025年支出预算情况说明
(四)关于市体育发展服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于市体育发展服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于市体育发展服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于市体育发展服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于市体育发展服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于市体育发展服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年市体育发展服务中心部门预算表
(一)2025年市本级部门收支预算总表
(二)2025年市本级部门收入预算总表
(三)2025年市本级部门支出预算总表
(四)2025年市本级部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年市本级部门一般公共预算支出表
(六)2025年市本级部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年市本级部门政府性基金预算支出表
(九)2025年市本级部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年市本级部门项目支出预算表
(十一)2025年市本级部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
第一条 丽水市体育发展服务中心贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)承担体育方面的相关地方性法规、政府规章、发展规划以及相关政策措施起草的具体工作。
(二)承担全市体育发展的统筹规划和组织实施的具体工,推进体育融合发展、体制机制和市场化改革。
(三)贯彻落实全民健身国家战略,广泛开展群众体育活动,织开展具有示范性的大型群众体育活动;组织实施国家体育锻标准,具体负责国民体质监测工作;承担市级体育社会组织业指导工作。
(四)承担全市竞技体育发展的统筹规划具体工作,研究全体育运动项目设置与布局,并组织落实;组织开展全市青少年育赛事,组队参加省级以上青少年体育赛事;负责指导全市青少年业余训练工作,培养输送体育后备人才;落实体育运动中的反兴奋剂工作。
(五)协助拟订全市体育产业发展规划并组织实施,承担体育产业培育和优化升级具体工作;负责体育彩票发行管理工作;承担全市体育投资管理具体工作。
(六)承担全市性重大体育活动的组织,负责大型体育竞赛活动的申办、承办及竞赛组织具体工作。
(七)配合有关部门统筹规划全市体育公共服务建设,深入实施体育惠民工程,统筹推进体育公共服务标准化、均等化。
(八)负责市本级体育重大项目建设具体工作,协助指导全市体育设施建设及管理;加强对体育固定资产的管理和监督。
(九)承担全市体育科技创新发展,负责推进全市体育行业信息化、标准化建设;负责全市体育人才队伍建设具体工作。
(十)协助监督管理体育经营活动;协助公共体育设施的监督检查;协助体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作;协助开展体育行业职业技能鉴定工作。
(十一)负责全市体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广具体工作。
(十二)承担市文化和广电旅游体育局的体育行政辅助工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,市体育发展服务中心预算包括:中心本级预算、中心下属三家事业单位预算,具体包括:丽水市体育运动训练中心、丽水市体育场馆中心、丽水市体育彩票中心单位预算。
二、2025年市体育发展服务中心部门预算安排情况说明
(一)关于市体育发展服务中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,市体育发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。市体育发展服务中心2025年收支总预算22253.35万元。
(二)关于市体育发展服务中心2025年收入预算情况说明
市体育发展服务中心2025年收入预算22253.35万元,比上年执行数增加7567.35万元,增长51.5%,主要是生态体育公园及地下停车场项目、丽水市水上运动中心体育用房项目、城市绿地公园一期工程(船库项目)工程进度款增加预算。
其中:一般公共预算拨款收入1790.99万元(上年结转0.00万元),占8.0%;政府性基金收入20462.37万元(上年结转309.34万元),占92.0%;。
(三)关于市体育发展服务中心2025年支出预算情况说明
市体育发展服务中心2025年支出预算22253.35万元,比上年执行数增加7567.35万元,增长51.5%,主要是生态体育公园及地下停车场项目、丽水市水上运动中心体育用房项目、城市绿地公园一期工程(船库项目)工程进度款增加预算。
1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出1581.52万元、社会保障和就业支出118.76万元、卫生健康支出90.71万元、城乡社区支出12257.14万元、其他支出8205.23万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1267.71万元,占5.7%;日常公用支出361.78万元,占1.6%;项目支出20623.87万元,占92.7%。
年终结转结余0.00万元。
(四)关于市体育发展服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
市体育发展服务中心2025年财政拨款收支总预算22253.35万元。收入包括:一般公共预算1790.99万元、政府性基金20462.37万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1581.52万元、社会保障和就业支出118.76万元、卫生健康支出90.71万元、城乡社区支出12257.14万元、其他支出8205.23万元。
(五)关于市体育发展服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
市体育发展服务中心2025年一般公共预算拨款1790.99万元,比上年执行数减少593.22万元,下降24.9%,主要是运动员贡献奖(文旅融合)、体育产业发展(文旅融合)原在一般公共预算安排的项目在政府性基金预算安排;以及体育场馆中心人员调出,导致人员经费减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出1581.52万元,占88.3%;社会保障和就业支出118.76万元,占6.6%;卫生健康支出90.71万元,占5.1%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)540.87万元,主要用于中心本级行政人员经费、日常公用经费、退休人员慰问金及活动费支出。
(2)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)121.5万元,主要用于体育指导(老年体育经费)、“两新党建”项目经费。
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)520.65万元,主要用于体育运动训练中心人员基本支出以及中心日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。
(4)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)358.50万元,主要用于场馆维护和运营。
(5)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)40万元,主要用于体育场馆向社会免费或低免收入开放。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)72.66万元,主要用于本部门及下属事业单位人员养老保险缴费。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.33万元,主要用于本部门及下属事业单位人员职业年金缴费。
(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)9.67万元,主要用于本部门及下属事业单位人员的失业保险、工伤保险、生育保险等。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)47.24万元,主要用于中心本级人员医疗保险、体检费用。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)43.46万元,主要用于本部门及下属事业单位人员医疗保险、体检费用。
(六)关于市体育发展服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
市体育发展服务中心2025年一般公共预算基本支出1629.49万元,其中:
人员支出1267.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等;
日常公用支出361.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置等。
(七)关于市体育发展服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
市体育发展服务中心2025年政府性基金预算拨款20462.37万元,比上年执行数增加8923.5万元,增长77.3%,主要是城市建设支出增加,具体:生态体育公园及地下停车场项目、丽水市水上运动中心体育用房项目、城市绿地公园一期工程(船库项目)工程进度款增加预算;用于体育事业彩票公益金支出增加,具体:丽水市第六届运动会(体育彩票公益金)、运动员贡献奖(体育彩票公益金)、体育产业(体育彩票公益金)、体育运动训练中心新增射击项目,需采购专业训练设备等增加预算。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出12257.14万元,占59.9%;其他支出8205.23万元,占40.1%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出 (款)城市建设支出(项)12257.14万元,主要用于生态体育公园及地下停车场项目、城市绿地公园一期工程(船库项目)(基建代建)、游泳馆PPP项目政府年度补贴(基建)、丽水市水上运动中心体育用房项目(基建代建)资金、以及体育场馆中心的场馆建设维护。
(2)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)1194.83万元,主要用于体彩中心日常销售业务费支出。
(3)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)7010.40万元,主要用于中心本级的大型赛事、竞技体育、群众体育、体育产业等支出;体育运动训练中心的引进优秀运动员、教练员经费、少体校训练竞赛经费、少体校布局布点学校经费、假期运动员集训、运动员文化课辅导、大型赛事经费、训练场地使用费及维护经费、水上运动中心日常运转、新增射击项目、运动员贡献奖;场馆中心用于国民体质监测工作、场馆日常维修维护等支出。
(八)关于市体育发展服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市体育发展服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。
(九)关于市体育发展服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市体育发展服务中心2025年“三公”经费预算数为3.29万元,比上年预算数增加0.21万元,增长6.8%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,比上年预算数减少1.62万元,下降100%。主要用于机关预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年无因公出国境事项。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算3.29万元,比上年预算数增加0.21万元,增长6.8%。主要用于接待体育对口调研学习、大型赛事活动、群体竞技体育工作、场馆调研、体育训练等支出。增加的主要原因是体育展示馆和运动促进健康中心正式对外开放;运动促进健康中心荣获全国“体质测定与科学健身指导典型示范站”称号,并在全国典型示范站十个入选单位中位列第一,全国各省市国民体质监测中心人员慕名至我中心参观学习;2025年11月,国家级国民体质监测常态化培训即将在丽水举行,场馆业务调研增加。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0.00辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年丽水市体育发展服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算161.57万元,比上年预算减少11.46万元,下降6.6%,主要是公用经费-业务费用于委托业务费用、劳务费及其他零星机关运行经费的减少。
2.政府采购情况。
2025年市体育发展服务中心各单位政府采购预算总额1598.30万元,其中:政府采购货物预算38.06万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1560.24万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,市体育发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年市体育发展服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计12个一级项目,涉及当年资金20623.87万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
3.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
12. 其它支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的体彩公益金各项支出。
13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
14. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
15. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
16. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
17. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
1. 附件2-2(丽水市体育发展服务中心部门)2025年预算公开(报表(市县)).xls
1. 附件2-3丽水市体育发展服务中心2025年民生项目情况公开表.xls
2. 附件2-1(丽水市体育发展服务中心)2025年单位预算公开说明(市县).docx
2. 附件2-2(丽水市体育发展服务中心)2025年单位预算公开(报表(市县)).xls
3. 附件2-1(丽水市体育运动训练中心)2025年单位预算公开说明(市县).docx
3. 附件2-2(丽水市体育运动训练中心)2025年单位预算公开(报表(市县)).xls
4. 附件2-1(丽水市体育彩票中心)2025年单位预算公开说明(市县).docx
4. 附件2-2(丽水市体育彩票中心)2025年单位预算公开(报表(市县)).xls
5. 附件2-1(丽水市体育场馆中心)2025年单位预算公开说明(市县).docx
5. 附件2-2(丽水市体育场馆中心)2025年单位预算公开(报表(市县)).xls